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Pedido de compra![]() |
Pedido de compra Permite a los usuarios realizar un pedido de materiales o servicios a los proveedores. Este pedido actualiza la cantidad disponible de artículos solicitados e informa al responsable del almacén sobre la fecha de entrega prevista. En caso necesario, los usuarios pueden cerrar las filas seleccionadas en una orden de compra abierta. Crear pedido de compra a partir de un pedido de cliente Permite a los usuarios relacionar los pedidos de cliente con los pedidos de compra. De este modo, se puede utilizar un pedido de compra relacionado para cuando un usuario prepara un pedido de cliente con el fin de garantizar que en el almacén haya la cantidad de productos necesarios en la fecha de envío requerida. |
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Pedido de compra partido![]() |
Ofrece la posibilidad
de dividir un pedido de compra (PO). Esto permite dividir un pedido
en varias partes cuando los artículos necesitan enviarse a varios
almacenes. La división o las revisiones son necesarias para poder
crear documentos de embalaje y notas de entrega por separado para
cada envío.
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Pedido de entrada de mercancías![]() |
Es compatible con la entrada de mercancías de una orden de compra. Este documento se debe crear tan pronto como se reciben los productos del proveedor. Al introducir un pedido de entrada de mercancías, el almacén acepta los productos y se actualizan las cantidades. Si su empresa utiliza un sistema de stock continuo, SAP Business One también crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los valores del stock. El acuse de recibo de los productos del pedido de compra se puede generar por separado o con base en dicho pedido. |
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Devolución de Productos![]() |
Si el usuario necesita anular una operación de compras para un artículo, se requiere el documento de compras correspondiente para compensarla. Este documento anula la cantidad y los cambios basados en el valor ya bien sea total o parcialmente. Las devoluciones son los documentos de compensación del albaran de entrada. Al introducir una devolución de productos, estos salen del almacén y se disminuyen las cantidades. Si su empresa utiliza un sistema de stock continuo, SAP Business One también crea las contabilizaciones correspondientes para actualizar los valores del stock. |
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Factura proveedores![]() |
Cuando se recibe una factura de un proveedor, el usuario genera una factura de acreedores. Se trata de un documento formal de la empresa. Se puede crear por separado o con base a un documento de un nivel inferior (tal como el pedido de compra y el pedido de entrada de mercancías). Si la factura de acreedores se basa en un pedido de recepción de mercancías, sólo se crearán las operaciones contables relevantes. En caso contrario, este documento crea también las transacciones de stock. Es posible crear una factura de acreedores con un valor cero. Esta opción se puede utilizar cuando se reciben artículos sin cargo. Por ejemplo, aquellos artículos que forman parte de una promoción o que están incluidos en un contrato de servicios. |
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Abono de compras![]() |
Permite al usuario documentar un abono de compras que fue recibido de un proveedor. Por ejemplo, si se ha devuelto mercancía al proveedor. El abono de compras se puede crear por separado o a partir de la factura de acreedores pertinente o la devolución de mercancías. Es posible generar un abono de compras con un importe cero. Esta opción se puede utilizar para compensar facturas de acreedores correspondientes a artículos sin cargo alguno. Por ejemplo, aquellos artículos que forman parte de una promoción o que están incluidos en un contrato de servicios. |
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Factura de Reserva de Cuentas por Pagar![]() |
Permite al usuario abonar una compra al proveedor antes de recibir los productos. Este documento sólo crea las operaciones contables necesarias. Las transacciones de stock se generarán más tarde, cuando se reciba la mercancía y se cree un pedido de entrada de mercancías en base a la factura de anticipo de acreedores. Se puede crear una factura de este tipo con un importe cero. Esta opción se puede utilizar cuando se reciben artículos sin cargo alguno. Por ejemplo, aquellos artículos que forman parte de una promoción o que están incluidos en un contrato de servicios. La transacción resultante de la factura de anticipo de acreedores se contabiliza en la cuenta del Libro Mayor especial definida para este fin. |
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Precios de entrega![]() |
Permite a las empresas que importan mercancías calcular los precios
de coste de los productos importados, asignándoles tasas de
aduanas, costes de transporte, seguros, impuestos y otros precios
de entrega al precio original de los artículos
importados.
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Factura del proveedor para activos![]() |
Incluye la factura del proveedor para activos. Cuando un usuario añade una factura de pago/un abono de compras con artículos marcados como activos fijos, la contabilización tiene una cuenta de débitos distinta a la cuenta habitual en el módulo Finanzas. Esto permite a los usuarios definir varias cuentas de débitos para cada interlocutor comercial. |
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Separación de almacenes![]() |
Permite a los usuarios separar los almacenes por ubicación geográfica. |
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Varias direcciones de entrega![]() |
Permite enviar cada artículo dentro de un pedido de compra o un documento de acreedores a un almacén distinto o especificar una ubicación diferente para cada uno. |
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Factura de aduana![]() |
Incluye la función de Factura de aduana, que se necesita para importar mercancía desde un país no perteneciente a la Unión Europea (UE) a un país miembro de la UE. El transportista debe declarar la mercancía del país no perteneciente a la UE en la aduana y pagar las tasas obligatorias. Las autoridades aduaneras emiten un documento que confirma la declaración de la mercancía y describe la mercancía y las tasas aplicables. El transportista paga en la aduana e incluye el importe en la factura final emitida para el cliente. El cliente recibirá dos documentos del transportista: la factura del transporte y el documento de la aduana. El cliente debe contabilizar ambos documentos teniendo en cuenta que el documento de la aduana ya ha sido pagado por el transportista. |
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Contabilidad de compras![]() |
Da soporte a las partidas individuales creadas automáticamente a causa de documentos de compras en la cuenta de gastos. Estos documentos de compras son: factura de acreedores (no basada en un pedido de entrada de mercancías), abono de acreedores, pedido de entrada de mercancías y devolución de mercancías. Esta característica se puede activar tanto si la empresa gestiona un inventario permanente como si no. |
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Gastos de transporte![]() |
Permite al usuario realizar un
seguimiento de cualquier coste adicional implicado en las
transacciones de ventas o compras y documentarlo. Los gastos de
transporte pueden ser por concepto de seguros, embarque u otros
honorarios que apliquen a los productos. Al añadir gastos a un
documento ya bien sea a nivel de fila o en el total, el importe
total del documento se actualizará como corresponde. |
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Recomendación de compras![]() |
Cuando se crea un pedido de compra, SAP Business One calcula la
cantidad que se debería comprar para alcanzar el nivel de stock
necesario.
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Lista de partidas abiertas![]() |
Visualiza una lista de los documentos abiertos en relación con compras y ventas. Permite a los usuarios utilizar esta lista como base para organizar su trabajo diario. Por ejemplo, esta función puede garantizar que los usuarios terminen las tareas a tiempo. Estos informes destacan además cualquier posible incoherencia en la operación y permiten a los usuarios corregirla como corresponde. Un documento de ventas o de compras permanece incompleto hasta que la operación no se transfiere al siguiente documento. En el caso de un pedido, el documento siguiente es, por ejemplo, la entrega del mismo. En el caso de una factura emitida, sería un pago recibido. Además, el usuario puede generar una lista de los productos que faltan. |
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Informe de análisis de compras![]() |
Permite a los usuarios analizar el volumen de compras desde tres perspectivas: volumen de compras por proveedor, volumen de compras por producto y volumen de compras por comprador. Permite a los usuarios combinar estas tres perspectivas para obtener una mejor visión general de las compras. |
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Creación de documentos de compras de destino![]() |
Permite a los usuarios crear un documento de compras con sólo presionar sobre un botón en el documento base y ahorrar así tiempo y esfuerzos. Por ejemplo, se puede crear un nuevo acuse de recibo. |
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Documentos sólo para impuestos![]() |
En algunos casos, como cuando una empresa entrega/recibe muestras gratis, o las compañías aéreas regalan a sus clientes pasajes gratuitos a cambio de puntos acumulados en sus viajes, los productos/servicios se entregan/reciben gratuitamente, pero los impuestos derivados de este tipo de operaciones tienen que pagarse y declararse. Para ello, SAP Business One ofrece la creación de documentos de compras sólo para impuestos. Esta opción no está disponible en Israel. |
Configuration Variants Documentos sólo para impuestosDocumentos sólo para impuestos Creación de documentos de compras de destino |
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Vínculo al proyecto![]() |
Permite al usuario el acceso directo desde los documentos de marketing de Gestión de proyectos al proceso de compras vinculado. |
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Asistente conversión de documentos![]() |
Este asistente le ayuda al usuario a convertir ofertas o pedidos de clientes desde SAP Business One en un proceso de compras. |
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